Zverejňovanie dokumentov
Detail objednávky
číslo objednávky: | 24/05/2024 |
identifikácia zmluvy: | 510/24/05/2024 |
dodávateľ: | AGOPRO, s.r.o. |
dodávateľ adresa: | Jilemnického 134 Veľká Lomnica |
dodávateľ IČO: | 36586625 |
odberateľ: | Technické služby Žiar na Hronom spol. s r.o. |
odberateľ adresa: | A.Dubčeka 380/45, 965 01 Žiar nad Hronom |
odberateľ IČO: | 31 609 651 |
súbor: | objed.-agopro-karticky-na-kp-v-zh-05-2024.pdf |
dátum pridania: | 14.08.2024 |
dátum vystavenia: | 17.05.2024 |
cena: | 1340 € |
cena s DPH: | 1608 € |
Meno osoby, ktorá objednávku uzatvorila: | Adriana. Tatárová |
Funkcia osoby, ktorá objednávku uzatvorila: | sam. ref. VO |
Meno osoby, ktorá objednávku vystavila: | |
Funkcia osoby, ktorá objednávku vystavila: | |
príspevok: |