Zverejňovanie dokumentov
Detail objednávky
číslo objednávky: | 09/02/2024 |
identifikácia zmluvy: | 420/02/2024 |
dodávateľ: | HAKOM |
dodávateľ adresa: | Československej armády 18, 036 01 Martin |
dodávateľ IČO: | 36 000 124 |
odberateľ: | Technické služby Žiar na Hronom spol. s r.o. |
odberateľ adresa: | A.Dubčeka 380/45, 965 01 Žiar nad Hronom |
odberateľ IČO: | 31 609 651 |
súbor: | objed.-hakom-na-dopravn.-znacky-03-2024-pre-ts.docx.pdf |
dátum pridania: | 18.03.2024 |
dátum vystavenia: | 26.02.2024 |
cena: | 4196.00 € |
cena s DPH: | 5035.20 € |
Meno osoby, ktorá objednávku uzatvorila: | Ľubomír Kupči , Adriana. Tatárová |
Funkcia osoby, ktorá objednávku uzatvorila: | vedúci úseku, sam. ref. VO |
Meno osoby, ktorá objednávku vystavila: | |
Funkcia osoby, ktorá objednávku vystavila: | |
príspevok: |